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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4158 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGESN PARA ACOMPANHRA PACIENTE TRASFERIDO P/GHS EM SANTIAGO DIA 17.04.2026 DAS 09:26 AS 12:50 MIN. 50,00 50,00
1.00 PACIANTE P/EXAME EM STA MARIA DIA 19.04.2026 DAS 08:28 AS 12:13 MIN. 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGESN PARA ACOMPANHRA PACIENTE TRASFERIDO P/GHS EM SANTIAGO DIA 17.04.2026 DAS 09:26 AS 12:50 MIN. PACIANTE P/EXAME EM STA MARIA DIA 19.04.2026 DAS 08:28 AS 12:13 MIN. 89,00
23/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGESN PARA ACOMPANHRA PACIENTE TRASFERIDO P/GHS EM SANTIAGO DIA 17.04.2026 DAS 09:26 AS 12:50 MIN. PACIANTE P/EXAME EM STA MARIA DIA 19.04.2026 DAS 08:28 AS 12:13 MIN. 89,00
29/04/2026 Pagamento de Empenho 4158/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00