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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO NATHALIE STURZA ABRIL 2026 1.079,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 1/3 FÉRIAS RESCISAO NATHALIE STURZA ABRIL 2026 1.079,23
23/04/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Servidora Nathalie Sturza Nunes - ABRIL/2026 1.079,23
23/04/2026 Pagamento de Empenho 4197/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.079,23
TOTAL 1.079,23 1.079,23 1.079,23
SALDO A PAGAR 0,00