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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4219 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA - LOCOMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA ADM. PUBLICA NOS DIAS 27 A 29.04.2026 SAIDA DIA 26.04.2026 AS 14:00 HS RETORNO DIA 29 AS 22:30 MIN. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA ADM. PUBLICA NOS DIAS 27 A 29.04.2026 SAIDA DIA 26.04.2026 AS 14:00 HS RETORNO DIA 29 AS 22:30 MIN. 320,00
23/04/2026 ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA ADM. PUBLICA NOS DIAS 27 A 29.04.2026 SAIDA DIA 26.04.2026 AS 14:00 HS RETORNO DIA 29 AS 22:30 MIN. 320,00
24/04/2026 Pagamento de Empenho 4219/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00