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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4220 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.25 3 +1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICCIPAR DO CURSO S/LICITAÇÕES ADM. PUBLICA , DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/2021 COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA FAMURS DIAS 27,28 E 29.04.2026 SAIDA DIA 26 AS 14:00 E RETORNO DIA 29 AS 22:30 MIN. 444,85 1.445,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 3 +1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICCIPAR DO CURSO S/LICITAÇÕES ADM. PUBLICA , DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/2021 COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA FAMURS DIAS 27,28 E 29.04.2026 SAIDA DIA 26 AS 14:00 E RETORNO DIA 29 AS 22:30 MIN. 1.445,76
23/04/2026 3 +1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICCIPAR DO CURSO S/LICITAÇÕES ADM. PUBLICA , DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/2021 COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA FAMURS DIAS 27,28 E 29.04.2026 SAIDA DIA 26 AS 14:00 E RETORNO DIA 29 AS 22:30 MIN. 1.445,76
24/04/2026 Pagamento de Empenho 4220/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.445,76
TOTAL 1.445,76 1.445,76 1.445,76
SALDO A PAGAR 0,00