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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4237 Data de lançamento: 24/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO P/ENC. INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO COM A SEDES NO DIA 28.04.2026 SAIDA 27 AS 14:00 RETORNO 28.04.2026 AS 20:00 HS 444,85 556,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2026 1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO P/ENC. INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO COM A SEDES NO DIA 28.04.2026 SAIDA 27 AS 14:00 RETORNO 28.04.2026 AS 20:00 HS 556,06
24/04/2026 1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO P/ENC. INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO COM A SEDES NO DIA 28.04.2026 SAIDA 27 AS 14:00 RETORNO 28.04.2026 AS 20:00 HS 556,06
27/04/2026 Pagamento de Empenho 4237/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 556,06
TOTAL 556,06 556,06 556,06
SALDO A PAGAR 0,00