| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVANDO A SEC. E SERVIDORADA EDUCAÇÃO NO VEIC. JBG 9E56 DIA 20.01.2026 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVANDO A SEC. E SERVIDORADA EDUCAÇÃO NO VEIC. JBG 9E56 DIA 20.01.2026 | 25,00 | ||
| 22/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVANDO A SEC. E SERVIDORADA EDUCAÇÃO NO VEIC. JBG 9E56 DIA 20.01.2026 | 25,00 | ||
| 26/01/2026 | Pagamento de Empenho 428/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||