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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 461 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 260 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Farol auxiliar 440,00 880,00
1.00 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 2.650,00 2.650,00
2.00 GAS REFRIGERANTE R134 TETRAFLUORETANO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃP DO VEÍCULO MONTANA PLACA JAN7D32. 280,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 Farol auxiliar COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO GAS REFRIGERANTE R134 TETRAFLUORETANO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃP DO VEÍCULO MONTANA PLACA JAN7D32. 4.090,00
30/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 02/972; REF. EMPENHO 461/2026 523 - GIOVANI SFREDDO 4.090,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 461/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.090,00
TOTAL 4.090,00 4.090,00 4.090,00
SALDO A PAGAR 0,00