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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4623 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES EM STA MARIA DIA 26.04.2026 NO VEIC. JBS 5B44 DAS 18:15 AS 22:00 HS 48,40 48,40
1.00 EM CACEQUI NO VEIC. JBG 6I07 DIA 27.04.2026 DAS 07:10 AS 12:20 49,67 49,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES EM STA MARIA DIA 26.04.2026 NO VEIC. JBS 5B44 DAS 18:15 AS 22:00 HS EM CACEQUI NO VEIC. JBG 6I07 DIA 27.04.2026 DAS 07:10 AS 12:20 98,07
30/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES EM STA MARIA DIA 26.04.2026 NO VEIC. JBS 5B44 DAS 18:15 AS 22:00 HS EM CACEQUI NO VEIC. JBG 6I07 DIA 27.04.2026 DAS 07:10 AS 12:20 98,07
05/05/2026 Pagamento de Empenho 4623/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,07
TOTAL 98,07 98,07 98,07
SALDO A PAGAR 0,00