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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4640 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESWAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO DE PALESTRA SOBRE " NEM TODA A ÚLCERA É INOCENTE :O QUE O DENTISTA DA APS PRECISA SABER " NO DIA 14.04.2026 44,15 44,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESWAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO DE PALESTRA SOBRE " NEM TODA A ÚLCERA É INOCENTE :O QUE O DENTISTA DA APS PRECISA SABER " NO DIA 14.04.2026 44,15
30/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESWAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO DE PALESTRA SOBRE " NEM TODA A ÚLCERA É INOCENTE :O QUE O DENTISTA DA APS PRECISA SABER " NO DIA 14.04.2026 44,15
05/05/2026 Pagamento de Empenho 4640/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,15
TOTAL 44,15 44,15 44,15
SALDO A PAGAR 0,00