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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4733 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA\ LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBG 6I07 DIA 01.05.2026 DAS 04:14 AS 1200 HS 12,98 12,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA\ LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBG 6I07 DIA 01.05.2026 DAS 04:14 AS 1200 HS 12,98
05/05/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA\ LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBG 6I07 DIA 01.05.2026 DAS 04:14 AS 1200 HS 12,98
07/05/2026 Pagamento de Empenho 4733/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12,98
TOTAL 12,98 12,98 12,98
SALDO A PAGAR 0,00