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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4753 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90015 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBOS PLACA:IZJ6G35 24 BUCHAS DE MOLA R$ 4.320,00 04 BUCHA INFERIOR DA BARRA ESTABILISADORA TRASEIRA R$ 387,00 04 BUCHA ESTABILISADORA DIANTEIRA R$ 354,00 01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO R$ 550,00 01 JOGO D 77.397,85 6.291,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBOS PLACA:IZJ6G35 24 BUCHAS DE MOLA R$ 4.320,00 04 BUCHA INFERIOR DA BARRA ESTABILISADORA TRASEIRA R$ 387,00 04 BUCHA ESTABILISADORA DIANTEIRA R$ 354,00 01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO R$ 550,00 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA R$ 560,00 01 LT DE GRAXA R$ 120,00 6.291,00
TOTAL 6.291,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.291,00