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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4755 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90015 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO OMIBOS M.BENS MASCARELO PLACA:JBG3C98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 MOLA MAESTRE R$ 1.800 - 01 PINO DE CENTRO R$120,00 - 01 CLINDRO MESTRE DE EMBREAGEM R$ 499,90 - 01 LIQUIDO DE FGERIO DOT 4 R$ 35,00 - 01 ATUADOR DE EMBREAGEM R$ 485,85 77.397,85 2.940,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO OMIBOS M.BENS MASCARELO PLACA:JBG3C98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 MOLA MAESTRE R$ 1.800 - 01 PINO DE CENTRO R$120,00 - 01 CLINDRO MESTRE DE EMBREAGEM R$ 499,90 - 01 LIQUIDO DE FGERIO DOT 4 R$ 35,00 - 01 ATUADOR DE EMBREAGEM R$ 485,85 2.940,75
TOTAL 2.940,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.940,75