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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4864 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 175/70, R13, RADIAL, PARA USO SEM CAMARA , CAPACID. CARGA ÍNDICE MÍNIMO 82. CÓD. DE VELOCIDADE MÍNIMO T"" 196,80 1.180,80
8.00 PNEU 225/65 R16 C, 112R, RADIAL, PARA USO SEM CÃMARA, ARO 16, ÍNDICE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R Finalidade: compra de pneus para os veiculos da secretaria de saude 319,40 2.555,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 PNEU 175/70, R13, RADIAL, PARA USO SEM CAMARA , CAPACID. CARGA ÍNDICE MÍNIMO 82. CÓD. DE VELOCIDADE MÍNIMO T"" PNEU 225/65 R16 C, 112R, RADIAL, PARA USO SEM CÃMARA, ARO 16, ÍNDICE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R Finalidade: compra de pneus para os veiculos da secretaria de saude 3.736,00
TOTAL 3.736,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.736,00