| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO PERMANENCIA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PERMANENCIA FOLHA FERIAS MAIO 2026 | 652,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | ABONO PERMANENCIA FOLHA FERIAS MAIO 2026 | 652,78 | ||
| 08/05/2026 | Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026 | 652,78 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 4891/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 652,78 | ||
| TOTAL | 652,78 | 652,78 | 652,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||