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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4899 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026 2.542,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026 2.542,00
08/05/2026 Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026 2.542,00
08/05/2026 Pagamento de Empenho 4899/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.542,00
TOTAL 2.542,00 2.542,00 2.542,00
SALDO A PAGAR 0,00