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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5050 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA DO VEICULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/05 35,00 35,00
1.00 ABASTECIMENTO NO DIA 11/05 VIAGEM A PORTO ALEGRE. 100,01 100,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA DO VEICULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/05 ABASTECIMENTO NO DIA 11/05 VIAGEM A PORTO ALEGRE. 135,01
12/05/2026 RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA DO VEICULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/05 ABASTECIMENTO NO DIA 11/05 VIAGEM A PORTO ALEGRE. 135,01
TOTAL 135,01 135,01 0,00
SALDO A PAGAR 135,01