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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5068 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: Pagamento dos serviços prestados do educador físico que atua no CRAS. 23,00 1.725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: Pagamento dos serviços prestados do educador físico que atua no CRAS. 1.725,00
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/001; REF. EMPENHO 5068/2026 10383 - MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS 1.725,00
09/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2026 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 1.535,25
09/06/2026 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5068/2026 189,75
TOTAL 1.725,00 1.725,00 1.725,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS -Retenções 09/06/2026 189,75 Lançada
TOTAL   189,75