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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5106 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 5 diarias para viagem a porto alegre participar de treinamento do educa suas, programa federal (assunto: vigilancia socioassistencial) com saida no dia 17/05 as 13h e retorno no dia 22/05 as 22h. 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 5 diarias para viagem a porto alegre participar de treinamento do educa suas, programa federal (assunto: vigilancia socioassistencial) com saida no dia 17/05 as 13h e retorno no dia 22/05 as 22h. 222,41
14/05/2026 5 diarias para viagem a porto alegre participar de treinamento do educa suas, programa federal (assunto: vigilancia socioassistencial) com saida no dia 17/05 as 13h e retorno no dia 22/05 as 22h. 222,41
19/05/2026 REF. ACERTO DE EMPENHO COM DESCRIÇÃO ERRADA -222,41
19/05/2026 REF. EMPENHO DESCRIÇÃO ERRADA -222,41
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00