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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUILHERME ESCOBAR BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5113 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 3+1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GLADIRMIR, ACESSORIA JURIDICA DO PLANO DE CSARREIRA DO MAGISTERIO E PARTICIPAÇÃO NA IMERSAO ACGM 3ª EDIÇÃO. 444,85 1.556,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 3+1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GLADIRMIR, ACESSORIA JURIDICA DO PLANO DE CSARREIRA DO MAGISTERIO E PARTICIPAÇÃO NA IMERSAO ACGM 3ª EDIÇÃO. 1.556,98
14/05/2026 3+1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GLADIRMIR, ACESSORIA JURIDICA DO PLANO DE CSARREIRA DO MAGISTERIO E PARTICIPAÇÃO NA IMERSAO ACGM 3ª EDIÇÃO. 1.556,98
18/05/2026 Pagamento de Empenho 5113/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.556,98
TOTAL 1.556,98 1.556,98 1.556,98
SALDO A PAGAR 0,00