| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para reuniao com gladimir, acessoria do plano de carreira do magisterio municipal e participacao na imersao ACGM 3º ediçao. veiculo spin jcl8g28, com saida as 6h e retorno as 23h. | 222,41 | 222,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para reuniao com gladimir, acessoria do plano de carreira do magisterio municipal e participacao na imersao ACGM 3º ediçao. veiculo spin jcl8g28, com saida as 6h e retorno as 23h. | 222,41 | ||
| 15/05/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para reuniao com gladimir, acessoria do plano de carreira do magisterio municipal e participacao na imersao ACGM 3º ediçao. veiculo spin jcl8g28, com saida as 6h e retorno as 23h. | 222,41 | ||
| 25/05/2026 | Pagamento de Empenho 5139/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 222,41 | ||
| TOTAL | 222,41 | 222,41 | 222,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||