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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5139 Data de lançamento: 15/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para reuniao com gladimir, acessoria do plano de carreira do magisterio municipal e participacao na imersao ACGM 3º ediçao. veiculo spin jcl8g28, com saida as 6h e retorno as 23h. 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2026 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para reuniao com gladimir, acessoria do plano de carreira do magisterio municipal e participacao na imersao ACGM 3º ediçao. veiculo spin jcl8g28, com saida as 6h e retorno as 23h. 222,41
15/05/2026 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para reuniao com gladimir, acessoria do plano de carreira do magisterio municipal e participacao na imersao ACGM 3º ediçao. veiculo spin jcl8g28, com saida as 6h e retorno as 23h. 222,41
25/05/2026 Pagamento de Empenho 5139/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,41
TOTAL 222,41 222,41 222,41
SALDO A PAGAR 0,00