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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5191 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 19/05, veiculo jbh7d60. 50,00 50,00
1.00 e no dia 18/05, com saida as 05:30 e retorno as 20:00h, veiculo trf8c80. 50,00 50,00
1.00 dia 15/05 com saida as 04:00h e retorno as 13:30h, veiculo trf8c71. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 19/05, veiculo jbh7d60. e no dia 18/05, com saida as 05:30 e retorno as 20:00h, veiculo trf8c80. dia 15/05 com saida as 04:00h e retorno as 13:30h, veiculo trf8c71. 150,00
20/05/2026 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 19/05, veiculo jbh7d60. e no dia 18/05, com saida as 05:30 e retorno as 20:00h, veiculo trf8c80. dia 15/05 com saida as 04:00h e retorno as 13:30h, veiculo trf8c71. 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00