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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 19/05 com saida as 9h e retorno as 14h, veiculo jae3e49. 50,00 50,00
1.00 dia 18/05 veiculo jae3e49 50,00 50,00
1.00 dia 15/05 veiculo jcz3d50, saida as 10:30h e retorno as 19h. 50,00 50,00
1.00 dia 14/05 veiculo jae3e49. 50,00 50,00
1.00 dia 13/05 com saida as 11:30h e retorno as 15:30h, veiculo inu0a76. 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 19/05 com saida as 9h e retorno as 14h, veiculo jae3e49. dia 18/05 veiculo jae3e49 dia 15/05 veiculo jcz3d50, saida as 10:30h e retorno as 19h. dia 14/05 veiculo jae3e49. dia 13/05 com saida as 11:30h e retorno as 15:30h, veiculo inu0a76. 243,00
20/05/2026 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 19/05 com saida as 9h e retorno as 14h, veiculo jae3e49. dia 18/05 veiculo jae3e49 dia 15/05 veiculo jcz3d50, saida as 10:30h e retorno as 19h. dia 14/05 veiculo jae3e49. dia 13/05 com saida as 11:30h e retorno as 15:30h, veiculo inu0a76. 243,00
TOTAL 243,00 243,00 0,00
SALDO A PAGAR 243,00