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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SILLAS RAZIEL CARVALHO GARCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5203 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 95 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
550.00 Rede de proteção para quadras/campos Futebol. Finalidade: REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE FUTEBOL DO GINÁSIO DE ESPORTES 31,00 17.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 Rede de proteção para quadras/campos Futebol. Finalidade: REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE FUTEBOL DO GINÁSIO DE ESPORTES 17.050,00
11/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/6705348; REF. EMPENHO 5203/2026 15420 - SILLAS RAZIEL CARVALHO GARCIA 5.673,00
11/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67056099; REF. EMPENHO 5203/2026 15420 - SILLAS RAZIEL CARVALHO GARCIA 5.673,00
11/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 880/67056129; REF. EMPENHO 5203/2026 15420 - SILLAS RAZIEL CARVALHO GARCIA 5.704,00
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.673,00
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.673,00
12/06/2026 Pagamento de Empenho 5203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.704,00
TOTAL 17.050,00 17.050,00 17.050,00
SALDO A PAGAR 0,00