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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDNEI SOARES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 535 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVARE PACIENTES P/;CONSULTAS E EXAMES , SANTIAGO ,NO VEIC. INU 0A76 DIA 20.01.2026 DAS 11:30 AS 17:00 HS 46,00 46,00
1.00 STA MARIA DIA 22.01.2026 DAS 11:30 AS 18:00 HS 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVARE PACIENTES P/;CONSULTAS E EXAMES , SANTIAGO ,NO VEIC. INU 0A76 DIA 20.01.2026 DAS 11:30 AS 17:00 HS STA MARIA DIA 22.01.2026 DAS 11:30 AS 18:00 HS 81,00
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVARE PACIENTES P/;CONSULTAS E EXAMES , SANTIAGO ,NO VEIC. INU 0A76 DIA 20.01.2026 DAS 11:30 AS 17:00 HS STA MARIA DIA 22.01.2026 DAS 11:30 AS 18:00 HS 81,00
29/01/2026 Pagamento de Empenho 535/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00