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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 538 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIEMTO DESPESAS COM ALIEMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA\ LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONNDUTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.01.2026 DAS 12:20 AS 16:00 HS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 RESSARCIEMTO DESPESAS COM ALIEMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA\ LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONNDUTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.01.2026 DAS 12:20 AS 16:00 HS 50,00
26/01/2026 RESSARCIEMTO DESPESAS COM ALIEMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA\ LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONNDUTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.01.2026 DAS 12:20 AS 16:00 HS 50,00
29/01/2026 Pagamento de Empenho 538/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00