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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 543 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 24.01.1026 DAS 09:45 AS 13:00 HS 50,00 50,00
1.00 DIA 25.01.2026 VEIC. JAN 7D32 DAS 19:00 AS 22:00 HS 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 24.01.1026 DAS 09:45 AS 13:00 HS DIA 25.01.2026 VEIC. JAN 7D32 DAS 19:00 AS 22:00 HS 67,00
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 24.01.1026 DAS 09:45 AS 13:00 HS DIA 25.01.2026 VEIC. JAN 7D32 DAS 19:00 AS 22:00 HS 67,00
29/01/2026 Pagamento de Empenho 543/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00