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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 546 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HCAA NO VEIC. FYN 7C92 DIA 23,01.2026 DAS 09:30 AS 13:00 HS 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HCAA NO VEIC. FYN 7C92 DIA 23,01.2026 DAS 09:30 AS 13:00 HS 49,00
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HCAA NO VEIC. FYN 7C92 DIA 23,01.2026 DAS 09:30 AS 13:00 HS 49,00
29/01/2026 Pagamento de Empenho 546/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00