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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDNEI SOARES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 549 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTEE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 23.01.2026 DAS 05:30 AS 14:00 HS 29,04 29,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTEE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 23.01.2026 DAS 05:30 AS 14:00 HS 29,04
26/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTEE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 23.01.2026 DAS 05:30 AS 14:00 HS 25,00
26/01/2026 saldo nao utilizado -4,04
29/01/2026 Pagamento de Empenho 549/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00