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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5543 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13 SALÁRIO FOLHA NORMAL MAIO 2026 1.457,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 13 SALÁRIO FOLHA NORMAL MAIO 2026 1.457,01
26/05/2026 liquidação de empenho ref. folha de pagamento ref. de maio de 2026 - Prefeitura 1.457,01
28/05/2026 Pagamento de Empenho 5543/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.457,01
TOTAL 1.457,01 1.457,01 1.457,01
SALDO A PAGAR 0,00