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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5722 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVA PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 27/05 COM SAIDA AS 01:40H E RETORNO AS 21:30H, VEICULO JBH7D60 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVA PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 27/05 COM SAIDA AS 01:40H E RETORNO AS 21:30H, VEICULO JBH7D60 222,41
27/05/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVA PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 27/05 COM SAIDA AS 01:40H E RETORNO AS 21:30H, VEICULO JBH7D60 222,41
29/05/2026 Pagamento de Empenho 5722/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,41
TOTAL 222,41 222,41 222,41
SALDO A PAGAR 0,00