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Última atualização realizada em 06/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 575 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS JANEIRO 2026 85,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS JANEIRO 2026 85,41
26/01/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias complementar de janeiro/2025 - Prefeitura 85,41
27/01/2026 Pagamento de Empenho 575/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,41
TOTAL 85,41 85,41 85,41
SALDO A PAGAR 0,00