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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IEDA GONÇALVAS CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/VISITAR A MENOR ACOLHIDA NO INST. DE ACOLHIMENTO NOVO LAR , ESTÁ INTERNANDA NO HOSP. PSIQUIÁTRICO S.PEDRO , VIAGEM DIA 02.06.2025 DAS 07:30 AS 22:00 HS 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/VISITAR A MENOR ACOLHIDA NO INST. DE ACOLHIMENTO NOVO LAR , ESTÁ INTERNANDA NO HOSP. PSIQUIÁTRICO S.PEDRO , VIAGEM DIA 02.06.2025 DAS 07:30 AS 22:00 HS 222,41
29/05/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/VISITAR A MENOR ACOLHIDA NO INST. DE ACOLHIMENTO NOVO LAR , ESTÁ INTERNANDA NO HOSP. PSIQUIÁTRICO S.PEDRO , VIAGEM DIA 02.06.2025 DAS 07:30 AS 22:00 HS 222,41
02/06/2026 Pagamento de Empenho 5818/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,41
TOTAL 222,41 222,41 222,41
SALDO A PAGAR 0,00