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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR USUÁRIO P/VISITA EM CLINICA PSIQUIATRICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 02.06.2026 DAS 05:00 AS 16:30 MIN . 111,19 111,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR USUÁRIO P/VISITA EM CLINICA PSIQUIATRICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 02.06.2026 DAS 05:00 AS 16:30 MIN . 111,19
29/05/2026 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR USUÁRIO P/VISITA EM CLINICA PSIQUIATRICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 02.06.2026 DAS 05:00 AS 16:30 MIN . 111,19
02/06/2026 Pagamento de Empenho 5819/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,19
TOTAL 111,19 111,19 111,19
SALDO A PAGAR 0,00