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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5925 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS JUNHO 2026 746,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS JUNHO 2026 746,50
01/06/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias de junho de 2026 - Prefeitura 746,50
03/06/2026 Pagamento de Empenho 5925/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 746,50
TOTAL 746,50 746,50 746,50
SALDO A PAGAR 0,00