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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5931 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXILIO-SAUDE FERIAS JUNHO 2026 311,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 AUXILIO-SAUDE FERIAS JUNHO 2026 311,20
01/06/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias de junho de 2026 - Prefeitura 311,20
TOTAL 311,20 311,20 0,00
SALDO A PAGAR 311,20