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Última atualização realizada em 11/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5983 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 01.06.2026 DAS 0510 AS 19:30 MIN. 50,00 50,00
1.00 SANTIAGO NO VEIC. JAC 1G29 DIA 02.06.2026 DAS 06:00 AS 17:30 MIN. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 01.06.2026 DAS 0510 AS 19:30 MIN. SANTIAGO NO VEIC. JAC 1G29 DIA 02.06.2026 DAS 06:00 AS 17:30 MIN. 100,00
08/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 01.06.2026 DAS 0510 AS 19:30 MIN. SANTIAGO NO VEIC. JAC 1G29 DIA 02.06.2026 DAS 06:00 AS 17:30 MIN. 100,00
10/06/2026 Pagamento de Empenho 5983/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00