| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA TEIXEIRA SALVANY |
| Número do empenho: | 6226 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CERIMÔNIA DA COMTEMPLAÇÃO DE RECURSO DO NOVO PAC PP/CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NOS DIAS 16 E 17.06.2026 DAS 07:30 AS 22:00 HS | 444,85 | 444,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CERIMÔNIA DA COMTEMPLAÇÃO DE RECURSO DO NOVO PAC PP/CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NOS DIAS 16 E 17.06.2026 DAS 07:30 AS 22:00 HS | 444,85 | ||
| TOTAL | 444,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 444,85 | |||