| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERES HELENA NUNES MARTINS |
| Número do empenho: | 6305 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18.06 E NO AUDITÓRIO DA EMATER/RS ASCAR DIA 19.06.2026 ,SAIDSA AS 06:30 RETORNO 22:00 HS | 444,85 | 667,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18.06 E NO AUDITÓRIO DA EMATER/RS ASCAR DIA 19.06.2026 ,SAIDSA AS 06:30 RETORNO 22:00 HS | 667,28 | ||
| 16/06/2026 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18.06 E NO AUDITÓRIO DA EMATER/RS ASCAR DIA 19.06.2026 ,SAIDSA AS 06:30 RETORNO 22:00 HS | 667,28 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2026 SERES HELENA NUNES MARTINS - 10404 | 667,28 | ||
| TOTAL | 667,28 | 667,28 | 667,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||