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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERES HELENA NUNES MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6305 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18.06 E NO AUDITÓRIO DA EMATER/RS ASCAR DIA 19.06.2026 ,SAIDSA AS 06:30 RETORNO 22:00 HS 444,85 667,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18.06 E NO AUDITÓRIO DA EMATER/RS ASCAR DIA 19.06.2026 ,SAIDSA AS 06:30 RETORNO 22:00 HS 667,28
16/06/2026 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18.06 E NO AUDITÓRIO DA EMATER/RS ASCAR DIA 19.06.2026 ,SAIDSA AS 06:30 RETORNO 22:00 HS 667,28
18/06/2026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2026 SERES HELENA NUNES MARTINS - 10404 667,28
TOTAL 667,28 667,28 667,28
SALDO A PAGAR 0,00