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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6309 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS NO TRAUMATO , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 13.06.2026 DAS 11:00 AS 15:30 MIN. 50,00 50,00
1.00 DIA 15.06.2026 LEVAR PACIENTE P/EXAME EM SPSUL , NO VEIC. TRG 6B45 DAS 10:00 AS 13:00 S 38,97 38,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS NO TRAUMATO , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 13.06.2026 DAS 11:00 AS 15:30 MIN. DIA 15.06.2026 LEVAR PACIENTE P/EXAME EM SPSUL , NO VEIC. TRG 6B45 DAS 10:00 AS 13:00 S 88,97
17/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS NO TRAUMATO , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 13.06.2026 DAS 11:00 AS 15:30 MIN. DIA 15.06.2026 LEVAR PACIENTE P/EXAME EM SPSUL , NO VEIC. TRG 6B45 DAS 10:00 AS 13:00 S 88,97
19/06/2026 Pagamento de Empenho 6309/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 88,97
TOTAL 88,97 88,97 88,97
SALDO A PAGAR 0,00