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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6338 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SERV IKDORA P/SEMINÁRIO ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.06.2026 DAS 07:50 AS 19:00 HS 35,70 35,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SERV IKDORA P/SEMINÁRIO ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.06.2026 DAS 07:50 AS 19:00 HS 35,70
17/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SERV IKDORA P/SEMINÁRIO ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.06.2026 DAS 07:50 AS 19:00 HS 35,70
19/06/2026 Pagamento de Empenho 6338/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,70
TOTAL 35,70 35,70 35,70
SALDO A PAGAR 0,00