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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6341 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMEN TO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO TRF 8C80 DIA 17.06.2026 171,16 171,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 RESSARCIMEN TO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO TRF 8C80 DIA 17.06.2026 171,16
TOTAL 171,16 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 171,16