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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENIZE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6361 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE CARATÉR INDENIZATÓRIO PARA PROPRIETÁRIO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO A DANOS CAUSADOS PELO BENEFICIARIO Finalidade: PAGAMENTO DE CARATER INDENIZATÓRIO PARA PROPIETARIO DE CASA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO 401/2025 O QUAL ESTABELECE QUE OS DANOS CAUSADOS PELO BENEFICIARIO SEJAM CUESTEADOS PELO LOCATÁRIO, EM ANEXO SEGUE A RELAÇÃO DE ITENS DANIFICADOS OS QUAIS A PROPIETARIA VIA REQUERIMENTO , FOTOS E NOTA FISCAL COMPROVOU DANO E SOLICITOU RESSARCIMENTO DO LOCATARIO. 982,50 982,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 PAGAMENTO DE CARATÉR INDENIZATÓRIO PARA PROPRIETÁRIO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO A DANOS CAUSADOS PELO BENEFICIARIO Finalidade: PAGAMENTO DE CARATER INDENIZATÓRIO PARA PROPIETARIO DE CASA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO 401/2025 O QUAL ESTABELECE QUE OS DANOS CAUSADOS PELO BENEFICIARIO SEJAM CUESTEADOS PELO LOCATÁRIO, EM ANEXO SEGUE A RELAÇÃO DE ITENS DANIFICADOS OS QUAIS A PROPIETARIA VIA REQUERIMENTO , FOTOS E NOTA FISCAL COMPROVOU DANO E SOLICITOU RESSARCIMENTO DO LOCATARIO. 982,50
TOTAL 982,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 982,50