| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DE FATIMA DA SILVEIRA BRUCKER |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DE TOALHAS DE PAPEL PARA O HOSPITAL ,DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DES MATERIAL. | 975,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DE TOALHAS DE PAPEL PARA O HOSPITAL ,DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DES MATERIAL. | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 975,00 | |||