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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6376 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO ANA CAROLINA MAIO 2026 779,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 1/3 FÉRIAS RESCISAO ANA CAROLINA MAIO 2026 779,45
19/06/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFEREENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANA CAROLINA LOPES MARTINS - JUNHO/2026 779,45
19/06/2026 Pagamento de Empenho 6376/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 779,45
TOTAL 779,45 779,45 779,45
SALDO A PAGAR 0,00