| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINA MAIO 2026 | 1.320,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINA MAIO 2026 | 1.320,19 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFEREENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANA CAROLINA LOPES MARTINS - JUNHO/2026 | 1.320,19 | ||
| 19/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. | 276,81 | ||
| 19/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. | 1.043,38 | ||
| TOTAL | 1.320,19 | 1.320,19 | 1.320,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul conta Consignação | 19/06/2026 | 276,81 | Lançada | |
| Convênio do sindicato | 19/06/2026 | 1.043,38 | Lançada | |
| TOTAL | 1.320,19 |