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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6379 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINA MAIO 2026 1.320,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINA MAIO 2026 1.320,19
19/06/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFEREENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANA CAROLINA LOPES MARTINS - JUNHO/2026 1.320,19
19/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. 276,81
19/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. 1.043,38
TOTAL 1.320,19 1.320,19 1.320,19
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Banrisul conta Consignação 19/06/2026 276,81 Lançada
Convênio do sindicato 19/06/2026 1.043,38 Lançada
TOTAL   1.320,19