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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 638 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com abastecimento em viagem a porto alegre e lageado, no dia 26/01 com saida as 02:50h e retorno as 19:30h, veiculo jbs5b44. 187,13 187,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 ressarcimento referente a despesa com abastecimento em viagem a porto alegre e lageado, no dia 26/01 com saida as 02:50h e retorno as 19:30h, veiculo jbs5b44. 187,13
27/01/2026 ressarcimento referente a despesa com abastecimento em viagem a porto alegre e lageado, no dia 26/01 com saida as 02:50h e retorno as 19:30h, veiculo jbs5b44. 187,13
29/01/2026 Pagamento de Empenho 638/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 187,13
TOTAL 187,13 187,13 187,13
SALDO A PAGAR 0,00