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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6441 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90027 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa 6,50 130,00
40.00 Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS. 6,90 276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS. 406,00
27/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/466; REF. EMPENHO 6441/2026 19556 - TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 406,00
30/07/2026 Pagamento de Empenho 6441/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 406,00
TOTAL 406,00 406,00 406,00
SALDO A PAGAR 0,00