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Última atualização realizada em 23/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6455 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO FUNDEF,BRUNO BORN NO V EIC TRH 7G26 DIA 19.06.2026 DAS 08:30 AS 23:00 HS 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO FUNDEF,BRUNO BORN NO V EIC TRH 7G26 DIA 19.06.2026 DAS 08:30 AS 23:00 HS 222,41
TOTAL 222,41 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 222,41