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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6632 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 25 E 26.06.2026 DAS 04:44 RERTORNO 15:00 HS 444,85 444,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 25 E 26.06.2026 DAS 04:44 RERTORNO 15:00 HS 444,85
29/06/2026 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 25 E 26.06.2026 DAS 04:44 RERTORNO 15:00 HS 444,85
02/07/2026 Pagamento de Empenho 6632/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,85
TOTAL 444,85 444,85 444,85
SALDO A PAGAR 0,00