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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6951 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVELO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEV AR PACIEN TES P/CONSULTAS NO VEIC. TRH 7G26 DIA 25.06.2026 DAS 02:00 AS 20:40 MIN. 194,52 194,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVELO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEV AR PACIEN TES P/CONSULTAS NO VEIC. TRH 7G26 DIA 25.06.2026 DAS 02:00 AS 20:40 MIN. 194,52
29/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 002/002426544; REF. EMPENHO 6951/2026 18838 - JUNIOR MARTINS PACHECO 194,52
02/07/2026 Pagamento de Empenho 6951/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,52
TOTAL 194,52 194,52 194,52
SALDO A PAGAR 0,00